Identifikácia
- Číslo faktúry
- 171001465
- Predmet faktúry
- Poskytovanie služieb IT september 2017
- Fakturovaná suma
- 80,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet,
- Adresa
- Slovenského raja 104/1, 053 13 Letanovce
- Typ osoby
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 28.09.2017
- Dátum vystavenia
- 05.09.2017
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 06.09.2017
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy