Identifikácia
- Číslo faktúry
- 171001622
- Predmet faktúry
- Poskytovanie služieb IT október 2017
- Fakturovaná suma
- 80,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- NeuNet,
- Adresa
- Slovenského raja 104, 053 13 Letanovce
- Typ osoby
- IČO
- 43188273
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 12.10.2017
- Dátum vystavenia
- 02.10.2017
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 02.10.2017
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy