Faktúra 679/2021

Identifikácia

Číslo faktúry
679/2021
Predmet faktúry
Elektroinštalačný materiál na opravu elektriky v budove Hasičskej zbrojnice
Fakturovaná suma
1 687,75 € s DPH

Dodávateľ

Názov
Ondrej Jarkovský - E.servis
Adresa
Fabiniho 10, 05201 Spišská Nová Ves, SR
Typ osoby
živnostník
IČO
37177141

Dátumy

Dátum zverejnenia
02.12.2021
Dátum vystavenia
29.11.2021
Dátum splatnosti
13.12.2021
Dátum doručenia
02.12.2021
Dátum úhrady
03.12.2021
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace zmluvy

  • Žiadne súvisiace zmluvy