Faktúra 34/2023

Identifikácia

Číslo faktúry
34/2023
Predmet faktúry
Tonery matrika, MŠ predškoláci
Fakturovaná suma
408,40 € s DPH

Dodávateľ

Názov
NeuNet
Adresa
Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
Typ osoby
živnostník
IČO
43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia
06.02.2023
Dátum vystavenia
01.02.2023
Dátum splatnosti
15.02.2023
Dátum doručenia
02.02.2023
Dátum úhrady
06.02.2023
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace zmluvy

  • Žiadne súvisiace zmluvy