Faktúra 141/2023

Identifikácia

Číslo faktúry
141/2023
Predmet faktúry
Tonery pre osobitného príjemcu
Fakturovaná suma
78,00 € s DPH

Dodávateľ

Názov
NeuNet
Adresa
Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
Typ osoby
živnostník
IČO
43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia
17.03.2023
Dátum vystavenia
15.03.2023
Dátum splatnosti
29.03.2023
Dátum doručenia
15.03.2023
Dátum úhrady
17.03.2023
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace zmluvy

  • Žiadne súvisiace zmluvy