Identifikácia
- Číslo faktúry
- 00006/00940
- Predmet faktúry
- tovar na mesiac júl 2019 podľa FA/PD č. 00006/00940
- Fakturovaná suma
- 3 332,67 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
- Adresa
- Pivovarenská 9, 082 21 Veľký Šariš
- IČO
- 31648479
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 03.09.2019
- Dátum vystavenia
- 11.07.2019
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 11.07.2019
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy