Faktúra 246397

Identifikácia

Číslo faktúry
246397
Predmet faktúry
Nákup tovaru
Fakturovaná suma
88,67 € s DPH

Dodávateľ

Názov
Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa
Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO
31703747

Dátumy

Dátum zverejnenia
08.11.2024
Dátum vystavenia
30.10.2024
Dátum splatnosti
30.11.2024
Dátum doručenia
Dátum úhrady
07.11.2024
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace objednávky

  • Žiadne súvisiace objednávky

Súvisiace zmluvy

  • Žiadne súvisiace zmluvy