Identifikácia
- Číslo objednávky
- 019/2019
- Predmet objednávky
- tovar v hodnote 1000,00 € na mesiac júl 2019.
- Cena objednávky
- 1 000,00 € s DPH
- Vystavil
- Emília Ringošová ( konateľ )
Dodávateľ
- Názov
- SINTRA spol. s r.o.
- Adresa
- Pluhová 2, 831 03 Bratislava
- IČO
- 00685232
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 08.08.2019
- Dátum objednania
- 12.07.2019
- Dátum dodania
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace faktúry
- 21833904 - tovar podľa hotovostnej faktúry č. 21833904
- 21833706 - tovar podľa hotovostnej faktúry č. 21833706
- 21833648 - tovar podľa hotovostnej faktúry č. 21833648
- 21833362 - tovar podľa hotovostnej faktúry č. 21833362
- 21833047 - tovar podľa hotovostnej faktúry č. 21833047
- 21832694 - tovar podľa hotovostnej faktúry číslo 21832694
- 21832693 - tovar podľa hotovostnej faktúry č. 21832693
- 21832640 - tovar podľa hotovostnej faktúry č. 21832640
- 21832515 - tovar podľa hotovostnej faktúry č. 21832515