Faktúra 869/2024

Identifikácia

Číslo faktúry
869/2024
Predmet faktúry
Oprava a montáž snehových zachytávačov na budove MŠ a zdravotného strediska
Fakturovaná suma
3 024,48 € s DPH

Dodávateľ

Názov
UNISA. s.r.o.
Adresa
Radlinského 31, 05201 Spišská Nová Ves, SR
Typ osoby
právnická osoba
IČO
44887531

Dátumy

Dátum zverejnenia
20.12.2024
Dátum vystavenia
18.12.2024
Dátum splatnosti
25.12.2024
Dátum doručenia
20.12.2024
Dátum úhrady
23.12.2024
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace zmluvy

  • Žiadne súvisiace zmluvy