Identifikácia
- Číslo faktúry
- 869/2024
- Predmet faktúry
- Oprava a montáž snehových zachytávačov na budove MŠ a zdravotného strediska
- Fakturovaná suma
- 3 024,48 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- UNISA. s.r.o.
- Adresa
- Radlinského 31, 05201 Spišská Nová Ves, SR
- Typ osoby
- právnická osoba
- IČO
- 44887531
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 20.12.2024
- Dátum vystavenia
- 18.12.2024
- Dátum splatnosti
- 25.12.2024
- Dátum doručenia
- 20.12.2024
- Dátum úhrady
- 23.12.2024
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy