Identifikácia
- Číslo faktúry
- 1114500055
- Predmet faktúry
- Faktúrujeme Vám prenájom priestorov kultúrneho domu (sály, dňa 17.5.2025)
- Fakturovaná suma
- 100,00 € s DPH
Odberateľ
- Názov
- FULKOVÁ Nikola, Mgr.
- Adresa
- Záhradná 524/6, 05313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- fyzická osoba
- IČO
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 14.05.2025
- Dátum vystavenia
- 14.05.2025
- Dátum splatnosti
- 14.05.2025
- Dátum doručenia
- Dátum úhrady
- 14.05.2025
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy