Faktúra 690/2025

Identifikácia

Číslo faktúry
690/2025
Predmet faktúry
Tonery pre OcÚ
Fakturovaná suma
16,00 € s DPH

Dodávateľ

Názov
NeuNet
Adresa
Slov.raja 104/1, 5313 Letanovce, SR
Typ osoby
živnostník
IČO
43188273

Dátumy

Dátum zverejnenia
18.11.2025
Dátum vystavenia
17.11.2025
Dátum splatnosti
01.12.2025
Dátum doručenia
18.11.2025
Dátum úhrady
19.11.2025
Dátum storna

Dokumenty

  • Žiadne dokumenty

Súvisiace zmluvy

  • Žiadne súvisiace zmluvy