Identifikácia
- Číslo faktúry
- 1119600015
- Predmet faktúry
- Fakturujeme Vám prenájom priestorov kultúrneho domu (zasadačky na oslavu, dňa 07.02.2026)
- Fakturovaná suma
- 60,00 € s DPH
Odberateľ
- Názov
- PODOLINSKÝ Adam
- Adresa
- Štúrova 110/26, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- fyzická osoba
- IČO
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 06.02.2026
- Dátum vystavenia
- 06.02.2026
- Dátum splatnosti
- 06.02.2026
- Dátum doručenia
- Dátum úhrady
- 06.02.2026
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy