Identifikácia
- Číslo faktúry
- 1117600059
- Predmet faktúry
- Fakturujeme Vám prenájom priestorov kultúrneho domu (zasadačky na oslavu, dňa 30.5.2026)
- Fakturovaná suma
- 60,00 € s DPH
Odberateľ
- Názov
- SLAMENÁ Jana
- Adresa
- Školská 487/22, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- fyzická osoba
- IČO
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 03.06.2026
- Dátum vystavenia
- 27.05.2026
- Dátum splatnosti
- 27.05.2026
- Dátum doručenia
- Dátum úhrady
- 27.05.2026
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy