Identifikácia
- Číslo faktúry
- 1119600109
- Predmet faktúry
- Fakturujeme Vám prenájom priestorov kultúrneho domu, (sála+zasadačka) na svadobnú hostinu dňa 22.8.2026
- Fakturovaná suma
- 300,00 € s DPH
Odberateľ
- Názov
- TEKÁČ Peter
- Adresa
- Cintorínska 495/11, 5313 Letanovce, SR
- Typ osoby
- fyzická osoba
- IČO
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 25.08.2026
- Dátum vystavenia
- 19.08.2026
- Dátum splatnosti
- 21.08.2026
- Dátum doručenia
- Dátum úhrady
- 21.08.2026
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy