Identifikácia
- Číslo faktúry
- 145318
- Predmet faktúry
- Školské potreby pre Základnú špeciálnu školu na 1. polrok 2018/2019
- Fakturovaná suma
- 1 785,68 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- PAPYRUS POPRAD, s.r.o.,
- Adresa
- Partizánska 3916, 058 01 Poprad
- IČO
- 31678238
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 27.11.2018
- Dátum vystavenia
- 18.10.2018
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 19.10.2018
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy