Identifikácia
- Číslo faktúry
- 83/19
- Predmet faktúry
- Spoločenská obecná akcia "Deň slovenských hôr
- Fakturovaná suma
- 180,00 € s DPH
Dodávateľ
- Názov
- LUMADA, s.r.o.,
- Adresa
- Hôrka 117, 059 12 Hôrka
- IČO
- 36494925
Dátumy
- Dátum zverejnenia
- 07.10.2019
- Dátum vystavenia
- 31.08.2019
- Dátum splatnosti
- Dátum doručenia
- 13.09.2019
- Dátum úhrady
- Dátum storna
Dokumenty
- Žiadne dokumenty
Súvisiace objednávky
- Žiadne súvisiace objednávky
Súvisiace zmluvy
- Žiadne súvisiace zmluvy